- 时间:2024-12-28
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- 来源:财务处
12月26日,我校召开2024年内部控制建设领导小组扩大会议。学校内部控制建设领导小组全体成员,领导小组办公室成员、监督检查工作小组成员参加会议。会议由校党委副书记、校长、内部控制建设领导小组组长张蔚主持。
会议学习了习近平总书记关于加强财会监督的系列重要论述。校党委委员、副校长、内控建设领导小组办公室主任周炜炜从政策依据、总体要求、主要任务和保障措施四个方面传达学习财政部、教育部《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》。他强调,加强学校内部控制建设,重点是要在开展单位层面风险评估的基础上,进一步强化对科研、采购、工程项目、资金管理、资产管理、对外办学、基金会、附属单位、信息化建设等资金规模较大或廉政风险较高领域的风险评估工作。财务处副处长钟美玲代表内控建设领导小组办公室对2024年度学校内部控制开展的工作、风险自查成果情况、进一步改进建议作了汇报。学校内控建设领导小组成员就加强学校内部风险控制提出意见建议,强调了制定学校内部控制建设方案的重要性。
张蔚就加强学校内控建设提出工作要求。她表示,内部控制的完善程度是高校综合治理和管理水平的直接体现。学校各部门要认真学习贯彻落实财政部、教育部《关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见》要求,强化风险防控意识;要加快修订和完善学校内部控制建设方案,细化内部控制要求,定期开展内部控制风险评估;要坚持问题导向,高度重视评估排查的潜在风险,防止“小风险”变成“大漏洞”。
党委书记黄志良作总结讲话。他肯定了各部门前期在内控建设上开展的工作,指出经济业务活动内部控制的风险与违法行为之间仅隔一线,各部门要根据会议要求,进一步对标对表,常态化加强内控风险排查。针对做好学校内控工作,黄志良提出三点要求:一是坚持风险导向排查风险点,查摆问题;二是加大“五院三部”内控主体范围,实现内控风险监督全覆盖;三是落实“自我保证”的内在要求,提高风险防范意识,压实内控责任主体。(文/朱颖 图/张家程 复审/钟美玲 终审/周炜炜)